UNA DIVISIÓN DE KOSUNA
Atención remota en Estados Unidos773-630-2412

KOSUNA TAX

Impuestos individuales, ITIN y correcciones con una guía clara.

Atendemos declaraciones individuales y familiares, solicitudes iniciales y renovaciones de ITIN, enmiendas y declaraciones de años anteriores. Le explicamos qué documentos se necesitan y qué se está reportando antes de presentar.

  • Declaraciones individuales y familiares en Form 1040, incluyendo dependientes y créditos aplicables.
  • Solicitud inicial y renovación de ITIN mediante Form W-7, con organización de los documentos requeridos.
  • Declaraciones enmendadas mediante Form 1040-X para corregir información previamente presentada.
  • Declaraciones de años anteriores, extensiones y apoyo para organizar correspondencia fiscal.
¿Tiene ingresos de negocio, Schedule C o una entidad? Visite Kosuna Corporate para comenzar con la clasificación correcta.
Familia sonriendo
NUESTRO COMPROMISORevisamos su situación y le explicamos cada paso antes de presentar.

SITUACIONES QUE ATENDEMOS

Orientación para declarar con mayor seguridad.

Personas y familias

Declaraciones individuales con revisión de estado civil, dependientes, ingresos y documentos aplicables.

Solicitudes de ITIN

Preparación de Form W-7 y organización de los documentos requeridos para solicitudes y renovaciones.

Correcciones y años pendientes

Enmiendas y declaraciones de años anteriores para poner su historial fiscal al día.

CÓMO TRABAJAMOS

Un proceso claro, de principio a fin.

Revisamos

Confirmamos años, ingresos, documentos y la situación que necesita atender.

Preparamos

Organizamos la información y preparamos la declaración o solicitud correspondiente.

Explicamos

Revisamos el resultado con usted antes de presentar y aclaramos qué sigue.

LA EXPERIENCIA DE NUESTROS CLIENTES

Confianza construida con claridad y cuidado.

★★★★★

“Me ayudaron a poner al día mis impuestos atrasados y me explicaron todo el proceso paso a paso. Su conocimiento y paciencia marcaron la diferencia. Hoy me siento aliviado y tranquilo. Unos verdaderos profesionales.”

Herbert RiveraCliente
★★★★★

“He sido cliente desde hace más de 4 años. Me han ayudado con mis declaraciones de impuestos y con la preparación de documentos importantes. Son meticulosos y honestos, y se aseguran de que todo esté correcto y completo. Los recomiendo ampliamente.”

Yajaira SánchezCliente

Primero entendemos su situación. Después confirmamos el alcance, el costo y el siguiente paso.

Solicitar una evaluación

PREGUNTAS FRECUENTES

Respuestas claras para preguntas comunes.

¿Puedo solicitar un ITIN sin presentar una declaración de impuestos?

Generalmente, una solicitud inicial de ITIN se presenta junto con una declaración federal de impuestos y el Form W-7. El IRS permite algunas excepciones específicas, pero en la mayoría de los casos debe existir un propósito tributario federal para solicitar el ITIN. Antes de presentar la solicitud, es importante revisar cuál es la situación tributaria del solicitante y qué documentación corresponde.

¿Puedo reclamar el Earned Income Tax Credit (EITC) si tengo un ITIN?

No. Para reclamar el Earned Income Tax Credit, el contribuyente debe cumplir los requisitos establecidos por el IRS y utilizar un Social Security Number válido para este crédito. Un ITIN no cumple con ese requisito. En declaraciones conjuntas, el cónyuge también debe cumplir con las reglas aplicables de SSN.

Recibí un Form 1099-NEC. ¿Tengo que reportarlo en mi declaración?

Generalmente sí. Un Form 1099-NEC suele reportar compensación recibida por servicios prestados como contratista independiente o trabajador por cuenta propia. Ese ingreso debe evaluarse junto con la actividad realizada para determinar cómo debe reportarse correctamente en la declaración.

¿Puedo deducir gastos relacionados con el trabajo que generó mi 1099-NEC?

Puede ser posible. Cuando el ingreso proviene de una actividad por cuenta propia, ciertos gastos relacionados con esa actividad pueden ser deducibles. En términos generales, los gastos deben ser ordinarios y necesarios para realizar el trabajo o generar los ingresos y deben estar adecuadamente documentados. Los gastos personales no se convierten en deducibles únicamente porque estén relacionados indirectamente con el trabajo.

¿Qué créditos fiscales puedo reclamar?

La elegibilidad para créditos fiscales depende de la situación individual de cada contribuyente. Factores como ingresos, filing status, hijos o dependientes, edad, residencia y tipo de número de identificación tributaria pueden afectar qué créditos están disponibles. Kosuna revisa cada situación antes de determinar qué beneficios fiscales pueden aplicar.

Consultar créditos y deducciones en IRS.gov
Mi esposo(a) vive en México u otro país. ¿Puedo reclamarlo como dependiente?

No. Un cónyuge no se considera dependiente simplemente porque viva fuera de Estados Unidos. Cuando uno de los cónyuges reside en otro país o es considerado nonresident alien para efectos fiscales, existen reglas especiales que pueden afectar el filing status y la forma correcta de presentar la declaración.

Mi esposo(a) vive fuera de Estados Unidos y no tiene Social Security Number. ¿Aun así puedo presentar mi declaración?

Sí, pero la forma correcta de presentar la declaración dependerá de la situación tributaria del cónyuge y de las reglas aplicables al matrimonio. No debe asumirse automáticamente que corresponde presentar como Single ni que el cónyuge puede reclamarse como dependiente. En determinadas situaciones pueden existir opciones o elecciones fiscales específicas que deben revisarse antes de preparar la declaración.

¿Tener un ITIN me autoriza a trabajar en Estados Unidos?

No. El ITIN es un número utilizado para propósitos tributarios federales. No proporciona autorización de empleo, no otorga beneficios del Seguro Social y no cambia el estatus migratorio de una persona.